春江监察审计局 滨开区监察审计局做好审计项目立卷归档工作
为加强审计档案管理工作,提高财务审计工作质量,滨开区监察审计局严格贯彻高新区审计局颁发的《新北区内部审计业务操作规程》及《新北区内部审计工作考核办法(暂行)》,对2018年的10个财务审计项目进行审计档案的归档工作,进一步促进审计档案标准化、规范化管理。
历年来,监察审计局高度重视档案的管理工作,始终严格按照档案管理办法的要求,实行规范化操作,确保了审计档案的安全、完整、准确。在实际工作中,主要采取了四项措施:一是加强学习审计业务档案立卷归档程序,积极向上级部门学习经验,进一步完善档案整理工作;二是重视档案资料日常收集和整理,坚持“谁审计谁立卷、谁主审谁负责”的原则;三是审计业务档案由审计组长负总责,严把“审计程序的合规性、审计定性的准确性、证据要素的可靠性、归档文件的完整性”四关;四是档案归档后,对所有文件进行编号,按序存放,然后将相关信息录入电脑,形成文件目录索引,以便今后查找和管理。
今年的财务审计档案整理工作,在积极弥补部分资料完整性欠缺等方面不足的基础上,重点梳理了审计实施方案、审计证据、审计工作底稿等方面是否达到业务质量控制的实质性要求,不但有效提升了财务审计档案归档质量和管理水平,同时也提高了财务审计人员的审计工作质量意识,提高了财务审计工作科学化、制度化、规范化水平。