审计局行事处曾艺 区审计局发文通报全区2017年度内部审计工作综合考核情况
3月27日,区审计局正式发文通报了全区2017年度内部审计工作综合考核情况。根据《常州市新北区内部审计工作考核办法(暂行)》和《常州市新北区审计科研、信息宣传考核办法》,区审计局从基础工作、审计质量、审计成果和交流学习四个方面,对各镇(街道)、常高新集团和龙控集团共12个单位的内审工作开展情况进行了现场集中考核。本次考核共抽查了29个项目,其中:经济责任审计19个,财务收支审计3个,专项审计1个,投资审计项目6个。
通报总结了2017年内审工作取得的成绩,主要包括以下四个方面:一是不断加强制度建设,2017年各内审机构共出台制度10项,内容涉及经济责任审计、工程建设审计、审计整改等方面。二是稳步提升审计成果,审计项目获得部门、单位领导批示111篇,促进主管部门、被审计单位出台或修订内部管理制度6项,内审工作在节约财政资金、规范财经秩序、加强内部管理等方面做出了积极贡献。三是积极开展信息宣传,全年被录用信息163篇,并在省内协组织的理论研讨活动中获得优异的成绩。四是全面夯实基础工作,不断探索现代内部审计模式,滨开区监察审计局、常高新审计监察部分别荣获“江苏省内部审计先进集体”和“全国内部审计先进工作者”称号。
同时,通报了此次考核发现的存在不足,主要包括审计业务质量和信息宣传方面存在的共性问题,如审计实施方案缺乏针对性、审计记录内容不详实、审计结论性文书不规范、资料归档不完整、质量控制细节不严谨等;信息质量有待提高,部分单位信息录用率低。