审计局 龙控集团审监部重视审计整改提升管理水平
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于2022年01月03日发表
12月份,龙控集团审计监察部将对本年度审计报告发现问题的整改情况进行***检查回头看。对此,集团召开专门会议,就内部审计过程中发现的共性问题,如何从体制机制上得到解决进行讨论,并对审计整改工作提出具体要求:
一、加强整改督查。对于重要问题的整改落实,纳入总裁办督办事项。
二、严肃整改问责。对整改不力的,由纪检监察部门约谈被审计单位主要负责人;对屡审屡犯的,严格追责问责。
三、形成整改合力。集团审计、监察、计财、规建等职能部门要加强条线协作和配合,形成审计整改监督合力,促进审计整改工作取得实效,提升集团整体管理水平。
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2023-09-28 22:44:58重新编辑