采纳审计建议高淳区房产局三个规范落实整改工作
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于2022年10月29日发表
近日,高淳区住房保障和房产局积极采纳审计建议,对审计报告中指出的6项共21个问题,全面开展工作。
一是以规范内控管理为重点,严控廉政风险。更新机关内部审计工作领导小组设置,制定局内部审计制度,并拟定于下半年对下属事业单位及国有企业开展内部审计工作。二是以规范国有资产管理为基础,提升资产运营绩效。对国有资产及租赁情况开展全面摸排检查,对适宜公开招租的非住宅直管公房制定公开招租方案。三是以规范预算管理为目标,强化预算执行。严格按照年度预算安排支出,落实“过紧日子”要求,不向下属企业转嫁、摊派和报销费用。
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