区审计局多措并举提升区内部审计工作质量和水平
今年以来,为深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》和《江苏省内部审计工作规定》的有关要求,医药高新区(高港区)党工委(区委)审计委员会办公室印发《关于进一步加强审计整改工作的实施意见》《关于加强内部审计工作的实施意见》,区审计局对各部门、园区、镇(街)、国有企业的内部审计工作进行检查,进一步加强对内部审计工作的指导监督。
一是立足夯实基础,以查帮促“固本强基”。区审计局对有关单位内部审计工作开展情况进行现场检查,加大对内部审计工作的检查指导力度,提升各部门单位对内部审计工作重要性的认识。将内部审计机构设置和人员管理、内部审计制度建设、内部审计项目质量控制、内部审计结果和整改结果运用等重点内容纳入检查范围,进一步推动各部门单位内部审计工作规范有序开展。
二是立足长远建设,完善体制“深根固柢”。规范完善内部审计工作制度机制,将内部审计结果及整改情况纳入单位考评及干部任免奖惩的重要依据,统筹整合内部监督力量,发挥最大监督效能。通过“请进来、带出去、跟班学”方式,选择部分内审人员到审计局跟班学习,实行“以审代训”,夯实内审人员实战能力。
三是立足源头治理,“治已病、防未病”。强化内部审计专项检查刚性,针对检查发现问题,以发送整改函的方式告知被检查单位,要求及时整改并书面报告整改情况。建立审计整改台账,实行动态***,重点关注整改实效,适时开展内部审计专项检查“回头看”。宏观把握发现问题,重视源头治理,及时梳理并汇总通报检查中发现的典型性、普遍性、倾向性问题,供各部门单位内部审计机构对照检查、自查自纠,达到“审计一点、规范一片”的综合效果。
四是立足全局,统筹谋划“一盘棋”。指导全区各镇(街)成立党工委审计委员会,设立内部审计办公室,依法全面履行内部审计监督职责,加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计力量。加强镇(街)财政财务管理和资产管理,提高资产、资金使用绩效,建立健全权力运行监督机制,构建国家审计、内部审计、社会审计“三位一体”,集中统一,全面覆盖,权威高效的审计监督大格局。