强化内部稽核严防资金风险
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于2021年12月19日发表
随着铜川公积金资金规模不断扩大,业务风险也相应增加。为了更好的服务群众,降低资金风险率,中心专门设置了内部稽核和监管科室,实现稽核监督常态化、制度化,积极防范公积金资金风险,保证资金安全。
根据铜川市住房公积金内部稽核监督办法,按月、按季对业务政策的合规性和程序性,财务核算的规范性和三账匹配的一致性,前台人员办理公积金缴存、提取、贷款的业务流程和政策执行情况进行稽核和监督。对稽核发现的一般性问题现场整改;普遍性的重大问题及时上会研究,制定整改措施,完善管理制度,建立长效机制,以制度促规范。进一步增强了工作人员认真履行职责的自觉性,为管好老百姓的公积金筑起一道严密的监管墙。
网络编辑:市公积金中心
信息审核:市公积金中心
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