隆昌市古湖街道办事处2021年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和市委审计委员会审议同意并经市政府批准的2022年审计项目计划安排,隆昌市审计局派出审计组对隆昌市古湖街道办事处2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、审计发现的主要问题
(一)其他商品和服务支出占比较高
(二)挤占挪用应付保证金285280元
(三)固定资产未实施归口管理
(四)预算执行进度慢
(五)预算编制准确率逐年降低
(六)大额现金支出114136.8元
(七)一般性支出控制不到位
(八)往来款未及时清理18724467.05元
(九)保证金未及时清理255280元
(十)未单独列示专门面向中小企业采购的份额
(十一)违规向个人拨付工程款130000元
(十二)“银行存款”年末余额为负数
(十三)11户家庭违规享受低保待遇
二、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,隆昌市审计局已依法出具了审计报告,隆昌市古湖街道办事处具体整改情况由其向社会公告。
隆昌市审计局
隆昌市审计局