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珠海市斗门区交通运输局2014年度部门决算

Admin - admin 于2022年04月27日发表  

目   录

 

第一部分 珠海市斗门区交通运输局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 _2014_年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 _2014_年度部门决算情况说明

第四部分 _2014_年度取得的主要事业成效

 

 

 

 

 

 

第一部分 珠海市斗门区交通运输局概况

 

一、珠海市斗门区交通管理所职能简述:

(一)贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规,拟订全区交通行业发展战略和建设规划,并组织实施。

(二)负责交通建设项目的审(报)批、交(竣)工验收;负责组织交通重点工程建设的实施和监督管理。

(三)负责交通规费征稽及公路、桥梁、通行费收费站(点)的行业管理,会同有关部门制定交通规费征收和管理办法并组织实施。

(四)对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控;监督运输企业、港务企业经营行为和服务质量;维护交通行业平等竞争秩序;引导交通运输业优化结构、协调发展。

(五)制定交通的运力投放额度和年度运行调控计划;负责路政、运政管理及其行政执法;负责客货运站场、客货运代理、汽车租赁、搬运装卸、汽车与摩托车维修业、汽车美容护理、营运汽车综合性能检测、经营停车场(点)等服务行业管理;负责监督管理引航、理货、港口公用码头、专用码头(含装卸点)。

(六)负责组织实施交通战备、救灾、抢险等政府指令性物资的运输,做好各种运输协调、港口疏港工作。

(七)负责全区机动车驾驶员培训及交通职业培训的行业管理工作。

(八)负责交通行业科技信息推广和运用的协调工作;指导、监督交通行业技术标准和规范的实施;负责行业的统计、汇总;负责协调和组织交通招商引资和对外经济技术交流与合作,开展国内外港际间的合作与交流。

(九)实施行业安全生产管理,负责交通工程的质量监督与管理。

(十)承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

根据区委、区政府确定的各部门主要职责简述)

二、部门决算单位构成

珠海市斗门区交通运输局部门决算,具体纳入珠海市斗门区财政局管理,2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

 

行政单位

2

珠海市斗门区交通运输局

参公事业单位

3

 

财政核拨事业单位

4

 

财政核补事业单位

5

 

经费自筹事业单位

……

 

 

(与上年相比,如有户数增减变动的,请在此说明增减变动原因)

 

第二部分 _2014_年度部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

   

部门名称:                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款

1

471.69

一、一般公共服务

30

 

   其中:政府性基金

2

6 

二、外交

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

33

 

   其中:财政专户管理资金

5

 

五、教育

34

 

四、经营收入

6

 

六、科学技术

35

 

五、附属单位缴款

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

六、其他收入

8

49.98 

八、社会保障和就业

37

170.71

  

9

 

九、医疗卫生

38

10.16

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

6 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

351.88

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

521.67

本年支出合计

54

538.75 

   用事业基金弥补收支差额额额

26

 

   结余分配

55

 0.71

   上年结转和结余

27

90.59

   年末结转和结余

56

 72.80

 

28

 

 

57

 

合计

29

612.26

合计

58

612.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
           
    25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。


 

表二 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:                              单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合计

0.09

465.69

4***.82

401.65

63.17

0.96

 208

社会保障和就业支出

 

170.71

           

170.71

           

170.71

 

 

 20805

行政事业单位离退休

 

170.71

           

170.71

           

170.71

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

 

159.63

           

159.63

           

159.63

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

11.08

           

11.08

           

11.08

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

 

10.16

           

10.16

           

10.16

 

 

 21005

医疗保障

 

10.16

           

10.16

           

10.16

 

 

2100501

行政单位医疗

 

           

7.40

           

7.40

           

7.40

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

2.76

           

2.76

           

2.76

 

 

214

交通运输支出

0.09

284.82

283.95

220.78

63.17

0.96

21401

公路水路运输

0.09

281.70

80.83

20.78

60

0.96

2140101

行政运行

0.09

222.45

221..58

220.78

0.8 

0.96

2140199

其他公路水路运输支出

 

59.25

 59.25

 

59.25

 

 21401 石油价格改革对交通运输的补贴  3.12 3.12  3.12 
 2140499 石油价格改革补贴其他支出  3.12 3.12  3.12 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
  
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。                     

 

表三 政府性基金预算支出决算表

部门名称:                                    单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合计

 

6 

6 

 

6 

 

 212

 城乡社区支出

 

6 

 

6 

 

21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

 

6 

 

6 

 

 2120802

土地开发支出

 

6 

 

6 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
  
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。                     

 

 

 

表四 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

 

 

 

 

   单位:万元

项目

“三公”经费支出

因公出国(境)费 支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费  支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

小计

小计

小计

栏次

1=2+3+4

2

3

4

合计

13.08

 

 12.76

 0.32

214

交通运输支出 

 

 

 12.76

 0.32

21401 

公路水路运

 9.56

 

 9.65

 0.32

2140101 

行政运行

 9.56

 

 9.56

 

 2140199

其他公路水路运输支出

0.40

 

 0.08

 0.32

 21404

石油价格改革对交通运输的补贴

 3.12

 

 3.12

 

 2140499

石油价格改革补贴其他支出

 3.12

 

 3.12

 

注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

 1栏=(2+3+4)栏。

第三部分  2014 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计521.75万元,支出总计538.75万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余0.09万元,本年收入465.69万元,本年支出4***.82万元,年末结转和结余0.96万元。

公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.72万元,占15.3%;医疗卫生与计划生育支出15.86万元,占3.0%;交通运输支出424.68万元,占81.62%;

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入6万元,本年支出6万元,年末结转和结余0万元。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年,斗门区交通运输局部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算13.08万元,比上年减少24.13万元,下降***.9%

(一)因公出国(境)费决算0万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。占“三公”经费总额的0%比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%

开支内容主要包括:无。

(二)公务用车购置及运行维护费决算12.76万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和石油价格改革补贴等支出。占“三公”经费总额的97.6%比上年减少9万元,下降41.4%下降的主要原因是:公务车辆数量减少。

开支内容包括:1.公务用车购置数量为0辆,公务用车购置0万元

2.公务用车保有量为7辆,其中:汽车7辆,摩托车0辆,运行维护费9.***万元。

3.石油价格改革补贴支出3.12万元。

(三)公务接待费决算0.32万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费6批,54人次,共3202元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”经费总额的2.4%比上年减少15.13万元,下降97.9%下降的主要原因是:严格执行中央八项规定,励行节约。

开支内容包括:按规定开支的各类公务接待费用

第四部分 2014年度取得的主要成效

 

斗门辖区范围已建成通汽车公路总长超过630公里,其中高等级干线公路132公里,二级以下县乡道和农村公路超过500公里。

1、全力配合实施重点项目建设。积极主动参与省、市项目的筹备建设,全力开展征地拆迁工作,协调解决项目施工过程中所遇到的各种困难和问题,确保广珠铁路、机场高速、高栏港高速、省道S272线湖心路口至白蕉段改建工程等省、市属重点项目按期完成;西沥大桥、金湾互通立交和省道S272线市政配套工程有序推进;省道S365线井岸二桥段改建工程久拖不决的问题纠纷得到重点突破,为明年3月底该项目的建成开通创造有利条件;省道S272线莲洲至井岸段改建和乡村道路建设两个项目及时落地,预计12月动工建设。

2顺应城市当前和未来发展需要,自主筹备开展市政道路提升改造。今年,我区通过融资和政企合作等方式多渠道筹集建设资金,先后投入5.6亿元,积极推进中兴南路、井湾路、南江路、西堤路、尖峰前路、白藤三路、白藤四路、水郡二路、水郡三路等城区市政道路的配套完善和改造提升,完成斗门大道、旅游大道及泰来路建设,实现珠峰大道、黄杨大道和机场高速沿线的绿化美化,为斗门城区空间拓展、品位提升和满足民众出行需要发挥重要作用。

3、坚持城乡统筹一体化发展建设,扎实推进农村惠民生项目实施。斗门农村地域广阔、水网交错,交通基础条件相对落后,历史欠账较多。在市财政的大力扶持下,不断加大对农村地区的交通基础建设力度,先后投入超过1.5亿元,实现了全区行政村、自然村水泥路和公共交通的全覆盖,开展了大范围的农村公路危桥改造,使农村交通落后面貌得到了较大程度的改观。

4、积极配合珠海市创建文明城市工作,继续开展交通秩序整治行动,维护交通运输市场秩序。年来,我们加大了对道路运输市场的管理力度,继续实行强化日常管理与集中联合整治相结合的办法,严厉打击各类违法经营行为,为我区创建文明城市工作营造了一个文明、有序、畅通的交通运输环境。以“八打八治”、“打非治违”专项整治为抓手,加大工作力度,确保行业安全稳定,2014年,我局共派出排查检查人员20余批近2000次,共检查危运企业10家、2个客运站场、客运企业7家,水运企业8家,17座渡口、12艘渡船、维修企业176家、普货17家。今年以来共打击非法违法、治理纠正违规违章行62起,一般安全隐患408宗,成整改407宗;发出改通知书11份,整改率99%,将安全隐患消除在萌芽状态。有效地改善了我区交通环境。

5绿色交通进一步发展。坚决贯彻落实区委区政府工作部署,加快城际轨道交通、低地板有轨电车、新能源公交等绿色交通运输发展研究。稳步推进井岸北澳天然气加气站建设,目前在全区推广使用LNG公交车约152台,淘汰运营“黄标车”951辆。

6、落实公交优先发展战略。一是积极推动落实优先发展城市公共交通若干意见2014-2016年行动计划。二是推动城东公交站场建设计划步伐,目前,困扰多年的土地调整问题可望得到解决。三是加大公交投放力度、优化线网布局,跨区公交建设得到进一步加强。全区新开、优化、调整公交线路达到20条,延长了服务时间,更新了110台公交车,总运客量增加1.***亿人次,增幅超过4.7%。

                                   


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