市国资委召开2005年度财务决算审计工作会议
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于2019年06月22日发表
10月19日,市国资委召开2005年度国有企业财务决算审计工作会议,布置相关工作,市国资委有关负责人出席并讲话。51家出资监管单位分管领导、财务部门负责人及30家会计师事务所主要负责人近200人参加会议。
市国资委领导就做好2005年财务决算审计工作提出三点要求:一是要讲规范,进一步规范审计委托、审计实施和审计后续管理工作;二是要讲纪律,建立“审计问责制”、“审计准入制”、“末位淘汰制”和“审计禁入制”,建立“责权制衡”的财务审计监督管理工作制度;三是要讲效果,希望能及时取得具有可信性和可用性的审计报告,服务于国资监管大局。
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