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珙县仁义乡人民政府关于2018年部门决算编制的说明

Admin - admin 于2022年03月27日发表  

2018年度

四川省珙县仁义乡人民政府部门决算

目录

2018年度 1

四川省珙县仁义乡人民政府部门决算 1

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分名词解释 20

第四部分 *** 22

***1 22

珙县仁义乡人民政府2018年部门整体支出 22

绩效评价报告 22

***2 27

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 29

二、收入总表 29

三、支出总表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

 

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。仁义乡人民政府坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化,社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。并且管理全乡财政收支、行政事业单位国有资产和会计基础工作。

(二)2018年重点工作完成情况。2017年仁义乡紧扣县委确定的“创新转型、绿色发展”工作主题,围绕建设“生态福地,美丽仁义”的目标,盘活资源,创新发展,自加压力,奋勇争先,顺利完成2018年既定目标。2018年全年地区生产总值达到13520万元,同比增长18.2%,农民人均纯收入增加额1300元,达到12300元,同比增长12.2%。

二、机构设置

仁义乡下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1610.24万元。与2017年相比,收、支总计减少31.62万元,下降1.96%。主要变动原因是压减了三公经费等相关支出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计805.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入805.12万元,占100%。


(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计797.12万元,其中:基本支出554.77万元,占69.5%;项目支出242.34万元,占30.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1610.24万元。与2017年相比,减少31.62万元,下降1.96%。主要变动原因是压减了三公经费等相关支出。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出797.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少15.81万元,下降1.9%。主要变动原因是主要变动原因是压减了三公经费等相关收入。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出797.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出232.82万元,占29.4%;教育支出6.39万元,占0.9%;社会保障和就业支出80.57万元,占10.4%;医疗卫生支出13.15万元,占1.74%;城乡社区支出42.5万元,占5.43%;农林水支出384.39万元,占48.42%;交通运输支出5.96万元,占0.84%;住房保障支出21.49万元,占2.82%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为797.12完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为0.5万元,完成预算100%;决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项):支出决算为0.30万元,完成预算100%;决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为221.02万元,决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):支出决算为1.00万元,决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为3万元,决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):支出决算为7万元,决算数等于预算数。

7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为6.39万元,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为32.43万元,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为8万元,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为37.14万元,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):支出决算为3万元,决算数等于预算数。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.83万元,决算数等于预算数。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.26万元,决算数等于预算数。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.05万元,决算数等于预算数。

15.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算为10万元,决算数等于预算数。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为11.5万元,决算数等于预算数。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为6万元,决算数等于预算数。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为25万元,决算数等于预算数。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为45.35万元,决算数等于预算数。

20.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算为123.53万元,决算数等于预算数。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为179.22万元,决算数等于预算数。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为15万元,决算数等于预算数。

23.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为21.29万元,决算数等于预算数。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):支出决算为5.96万元,决算数等于预算数。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.34万元,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出554.77万元,其中:

人员经费408.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费145.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.56万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.16万元,占41.79%;公务接待费支出决算4.4万元,占58.21%。具体情况如下:


(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)人员。

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,0。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.16万元。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出4.4万元,具体内容包括:扶贫迎检、培训等费用。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对城乡环境综合治理等17项目开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取17个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对17个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是进度偏慢,二是报账不及时,三是不明细。下一步改进措施:一是加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账,二是加强对发放资金情况进行实地检查,确保补贴资金及时准确兑现到户。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看本项目目标内容明确、资金匹配,考核项目规划合理,具备实施可行性,未对项目进行调整。本项目转账核算,资金无占用、挪用的情况,资金支付依据、支付方式、开支标准、支付进度等符合相关规定。

(二)项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映城乡环境综合治理等17个项目绩效目标实际完成情况。

城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过城乡环境综合整治资金投入,营造清新的人居生活环境。通过不定期开展宣传,动员群众积极参与,在全乡范围内组织多种行之有效的宣传活动,做实做细宣传工作。发现的主要问题:由于村道增多,逢洪涝天气塌方、竹木积压等情况较多,环境治理支出项目增加,整治资金有限。下一步改进措施:建议省、市、县各部门继续给予资金支持,加大扶持城乡环境综合治理项目,进一步改变乡村面貌。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

城乡环境综合治理

预算单位

珙县仁义乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

11.5

执行数:

11.5

其中-财政拨款:

11.5

其中-财政拨款:

11.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

截止2018年12月底已完成乡道、村道、公厕清扫,相关清洁人员1-12月份务工补助兑现完毕

截止2018年12月底已完成乡道、村道、公厕清扫,相关清洁人员1-12月份务工补助兑现完毕

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

清运范围

乡道、村道、公厕清扫

乡道、村道、公厕清扫

项目完成指标

数量指标

清运频率

每天1次

每天1次

项目完成指标

数量指标

地面保洁

每天至少清扫2次以上,随时保持地面卫生干净整洁

每天至少清扫2次以上,随时保持地面卫生干净整洁

项目完成指标

数量指标

清洁人员务工补助

650人/天

650人/天

项目完成指标

质量指标

清扫范围整洁度

95%

95%

效益指标

社会效益

指标用

对场镇集中区域及沿途街道卫生的促进作用

改善场镇环境卫生,给群众提供一个干净、舒服的工作和生活环境

改善场镇环境卫生,给群众提供一个干净、舒服的工作和生活环境

满意度指标

满意度指标

社会满意度

95%

95%
















(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《珙县仁义乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价,《城乡环境综合治理项目2018年绩效评价报告》见***。(非***部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,珙县仁义乡人民政府机关运行经费支出80.79万元,比2017年增加69.78万元,增长6.2%。主要原因是办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,仁义乡人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,珙县仁义乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):指乡镇机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指局机关及下属事业单位开展机关日常管理工作的项目支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指乡机关用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分***

***1

珙县仁义乡人民政府2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。仁义乡属一级预算单位1个,其中行政单位1个,事业单位2个,其中农业服务中心1个,社保服务中心1个。目前实有行政编制人员19名,事业编制人员7名,其中农业事业编制4名,社保事业编制3名。

(二)人员概况。目前实有行政编制人员19名,事业编制人员7名,其中农业事业编制4名,社保事业编制3名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。仁义乡2018年收入合计805.11万元,其中:财政拨款收入805.11万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。仁义乡2018年一般公共预算财政拨款支出797.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出232.82万元,占29.21%;教育支出6.39万元,占0.80%;社会保障和就业支出80.57万元,占10.11%;医疗卫生支出13.15万元,占1.***%;节能环保支出10万元,占1.25%;城乡社区支出42.5万元,占5.33%;农林水支出384.39万元,占48.22%;交通运输支出5.96万元,占0.75%;住房保障支出21.34万元,占2.68%。

基本支出,主要用于乡政府正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,主要用于乡政府为完成的各项工作任务的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

严格按照县财政局预决算编制要求,按时完成了基础信息、项目库的报送工作,完成基础信息的更新,按时完成预决算编制草案。预决算编制中,特别注意对预决算编制准确性的把握,并严格按照要求进行预决算执行调整,按时完成待批复提前细化,实施预算绩效管理的总体要求,根据《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定,充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位,提升预算绩效管理质量和效率。

(二)专项预算管理。

(1)资金绩效分配情况。

认真执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,项目支出用于保障仁义乡为完成特定的行政工作任务发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

科学编制实施方案,按照项目要求,适时科学、合理编制项目实施方案及资金使用方案,“方案”一经批准,不再变更。未经批准变更的,追究相关人员责任。所有项目,必须严格控制执行省、市、县主管部门制定的、规范的项目管理办法和财政部门的资金管理规定。项目实施方案和资金使用方案必须坚持由分管领导在方案确定前报请乡党委会集体研究,特殊原因未研究先上报的,必须由分管领导在相应会议上通报。

(2)项目资金管理情况。

根据省、市、县对项目建设的要求,不断加大对项目建设的监管力度。一是落实十项制度(即项目法人制、财政评审制、招投标制、政府采购制、合同管理制、工程监理制、建设进度报告制、公示制、项目资金决算审计制、项目管护制),切实加强项目的监管;二是把好三个关口(即项目可研关、建设程序关、项目资金管理关),将项目建设做好做实;三是严格一条底线(即质量合格线),保证项目建设质量;四是提高一素质(即项目管理人员的业务素质),确保项目建设安全稳妥的进行。

(3)绩效目标完成情况。

完成兑现城乡综合治理项目资金11.5万元,推动新农村建设的进程。通过项目的实施,进一步改善了农村生产生活条件,提高了文化村人民群众生活水平。

(四)综合管理情况。

建立了机关财务管理规章制度情况,严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算和账务管理,认真执行政府采购制度。严禁截留、挤占、挪用项目资金,项目资金实行了财政直接支付。业务上要认真实施项目,按规定及时报账。单位负责人、分管领导必须对项目资金支出的真实性进行审查并签字确认,报账时提供:一个文件(资金来源文件);两个方案(项目实施方案,资金使用方案);一个手续(公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购或单一来源采购手续);一个文书(项目合同书或协议书);两个清单(收货清单、发货清单);一个报告(项目验收报告),一套报账***(根据项目资金使用方案在正规***上标明支出项目)。所有资料交财政所审核其完整性、规范性,符合要求后交分管领导、乡长审批。严格执行财政授权支付的管理规定,上级专项项目和本级事务性项目原则上按直接支付办理。

(五)绩效管理工作开展情况。

乡纪委督促分管领导及责任单位认真执行专项资金管理有关规定,加强项目监督;认真分析研判项目薄弱环节、风险点及可能存在的漏洞,实施重点监控;对重大项目或有群众反映的项目实行重点监察,组织开展专项检查,并提出监察意见,及时修正项目实施中存在的问题,确保项目顺利实施。

项目实施严格按批复的项目实施方案执行,不得随意调整项目实施地点、建设内容、建设时限、投资计划及项目户等,确需变更的,必须按规定程序报经批准机关同意,未经批准变更的,对相关责任人员予以责任追究。   

严格执行公开公示。项目申报和实施做到全程公开,严格执行分级负责制,做到真实及时、全面公开,乡公开到村,村公开到户(人)或项目实施地点。坚持“分项目、同口径”原则,按专项资金性质,分类别、分项目单独公开公示,上下对接,口径一致,无差错。

明确公开公示责任。项目申报及实施由部门负责草拟公开公示初稿,经分管领导审签同意后,党政办负责在政府门户网站政务信息公开栏公开。负责指导项目实施乡作好公开公示工作,并做好公开公示资料收集。

规范公开公示环节,分别在项目申报、分配、实施环节进行公开公示,内容包括:项目名称、建设内容、招投标情况、建设单位、施工单位、建设时限、资金来源、合同金额、工程概算、工程决算等情况和举报电话等。

加强项目实施进度监督,严格按职责权限逐级报告项目实施进度,及时掌控项目进展情况,以便及时安排资金;对达不到进度要求的,要及时督促项目实施单位加快建设进度,确保按期完成项目建设任务。

(三)结果应用情况。

从财政支出绩效评价自身来看,财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据,也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。严格按照预算执行支出,截止12月底完成了100%的执行进度。2018年末项目支出结转结余资金8万元。该笔结余资金为2018年基层政权建设市级补助资金用于机关办公设备购置及基层阵地提升改造项目。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。仁义乡项目的组织实施规范,项目实施责任明确,严格项目实施流程,严格项目资金拨付与管理,提高项目资金使用效益,加强项目实施监督,确保了项目建设廉洁高效。

(二)存在问题。项目实施进度偏慢,报账不及时、不明细。

(三)改进建议。加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。加强对发放资金情况进行实地检查,确保补贴资金及时准确兑现到户。

***2

2018年城乡环境综合治理项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目评价实施情况。仁义乡环境综合治理涉及珙筠路仁义乡路段、7个村村道、政府办公楼、1个公厕清洁打扫工作,1个垃圾填埋场整治。

(二)项目绩效目标。

该项目主要实施内容:垃圾填埋场整治,聘请5名保洁人员清扫公路,聘请1名保洁人员每天打扫机关及政府周边10米环境卫生,聘请1名保洁人员每天维护敬老院旁公共厕所卫生,每季度不定时聘请人员清理河道及道路周边卫生清洁费用。

(三)项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

本项目目标内容明确、资金匹配,考核项目规划合理,具备实施可行性,未对项目进行调整。本项目转账核算,资金无占用、挪用的情况,资金支付依据、支付方式、开支标准、支付进度等符合相关规定。

(二)绩效分析

1、项目决策

仁义乡城乡环境综合治理项目以改善居民生活环境,提高居民生活质量为目标,不断完善社区基础设施建设,提高群众的环境卫生意识,努力把我乡打造成城乡环境整洁优美、人居环境良好的宜居镇。

2、项目管理

资金使用。截止2018年12月底,城乡环境综合治理经费已全部支出,支付依据合规合法,资金支付与预算相符,项目资金结余0万元。

3、项目绩效

通过城乡环境综合整治资金投入,营造清新的人居生活环境。通过不定期开展宣传,动员群众积极参与,在全乡范围内组织多种行之有效的宣传活动,做实做细宣传工作。

三、存在主要问题由于村道增多,逢洪涝天气塌方、竹木积压等情况较多,环境治理支出项目增加,整治资金有限。

四、相关措施建议建议省、市、县各部门继续给予资金支持,加大扶持城乡综合治理项目,进一步改变乡村面貌。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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