中共南充市高坪区后勤服务中心2016年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、坚决贯彻区委、区政府的各项决策;
2、为原南充县招待所分流职工解决遗留问题;
3、为原南充县招待所退休干部职工服务;
4、完成区委办公室临时交办的工作任务。
(二)2016年重点工作
1、争取专项资金,解决分流职工及在职职工历史拖欠社会养老保险金问题,彻底化解矛盾隐患;
2、按照上级部署,认真做好万家乡图山寺村精准扶贫工作,与***保持高度一致;
3、关心在职干部职工和退休干部职工生活,积极开展组织活动,增强凝聚力、战斗力。
二、部门概况
后勤服务中心无下属单位
三、收支预算总体情况
后勤服务中心2016年收入预算总额为180.98万元,其中:当年财政拨款收入180.98万元,相应安排支出预算180.98万元,其中:人员支出37.09万元,日常公用支出10.51万元,对个人和家庭的补助支出133.38万元,项目支出0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
后勤服务中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他相关工作,其中:
基本支出,是用于保障工作正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
后勤服务中心2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:(据公示表相关数据填列)
(一)一般公共服务支出174.78万元。主要用于:后勤服务中心单位人员工资、日常运转以及为完成区委而安排的年度项目支出。
(二)医疗卫生支出3.05万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
六、机关运行经费安排情况
后勤服务中心2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计180.98万元。
***:部门预算公示表(后勤服务中心)
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1 部门预算公示表(后勤服务中心).xls