市人社局年度内审工作接近尾声
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于2019年05月04日发表
为进一步规范所属单位的财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据局党组工作安排,市人社局财务处组织有关人员,对局属七个单位的财务管理情况进行了审计,目前内审工作已接近尾声。
从审计反馈的情况看,各单位领导重视财务工作,并指定专人负责;财务收支真实;经费收支基本符合财经法规的规定;内控制度基本健全,运行有效。但由于2017年度是各局属单位财务统管改为自行管理的第一年等客观原因,仍然发现一些共性的问题,主要体现在:财务人员素质参差不齐;业务处理不规范;部分原始凭证审核把关不严;固定资产管理不严谨,不够重视等。
下年度,市人社局将继续扩大审计范围,进一步提高审计工作制度化和经常化水平,进一步加大财务人员的培训力度,结合实际制定与单位相符的财务管理制度并严格执行,加强教育引导和资金监管力度,搞好廉政建设,促进我市人社事业的健康发展。
(财务处)
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