象山县人力社保局建立社保基金稽核要情报告制度
为了对社会保险基金的运行过程实行有效的内部控制,落实社保基金内部稽核各项工作,象山县人力社保局要求各社保经办单位在对内部稽核中发现的特殊经办环节和特殊台账、权限调整、非正常业务等业务经办要情,在次月10日前报局统一备案,由财务和社保基金监督科开展每月一次审查。
通过月度基金要情审查,有针对性地制定和实施预警预防、思想教育、制度规范、监督制约、纠错处置等相应防控措施,在社保、医保和就业管理等经办机构分别围绕规范经办权力运行和监督制约建立以“岗位履职有标准,防控管理有措施,问责追究有依据”的风险防控管理制度。认真分析基金经办重点领域、重要部门、重点岗位和关键环节的权力点,形成岗位风险防控机制。
同时在日常稽核工作中,明确内部稽核工作目标和措施。一是制定社会保险经办业务稽核工作的质量要求和目标责任;二是确定年度计划对社会保险基金运行过程中的重要环节进行内部稽核的项目;三是对内部控制工作的评估。