市人社局对局属单位开展内部审计工作
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于2019年01月04日发表
市人社局根据局党组决定,由局规划财务科牵头成立内部审计工作小组,于2016年9月19日至9月23日对局属7家单位开展内部审计工作。此次内部审计工作主要对各单位2013-2016年度财务收支情况、内部控制制度建立执行情况、固定资产管理情况等方面进行审计,在各单位自查自纠的基础上,通过重点抽查,发现还普遍存在以下几个问题:一是出差管理不规范。如:住宿费及出差伙食补贴超标,车费报销不规范。二是公务接待不符合规定。如:接待***不规范、陪餐人数及接待标准超标,审批手续不健全。三是会议费报销手续不健全。四是固定资产部分未入账,存在账实不符的情况。通过本次检查,局属相关单位负责人都能认真对待审计发现的问题,并表态及时整改到位,进一步规范财务管理。
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